
為更好地運用專項審計結(jié)果,促進(jìn)企業(yè)合規(guī)管理,嚴(yán)密防范化解風(fēng)險。12月1日,中冶淮海公司組織召開固定資產(chǎn)投資內(nèi)部審計結(jié)果反饋會,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題與不足、下一步改進(jìn)和完善措施等進(jìn)行說明。
會議強(qiáng)調(diào),公司要堅持精準(zhǔn)整改、靶向整改,認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗,做到舉一反三,確保整改質(zhì)量,真正發(fā)揮審計工作“審、幫、促”作用。要充分重視審計結(jié)果的有效運用,由點及面、點面結(jié)合,在解決“存量問題”的同時,堅決管住“增量問題”,推動審計整改工作常態(tài)化、制度化。要將審計整改與合規(guī)管理、考核問責(zé)有機(jī)結(jié)合,建立事前制度規(guī)范、事中動態(tài)監(jiān)管、事后監(jiān)督問責(zé)的一整套工作機(jī)制,將軟約束提升為硬要求,推動“重點合規(guī)”向“全面合規(guī)”延伸,從根本上提升企業(yè)經(jīng)營管控水平,有效促進(jìn)公司平穩(wěn)、安全、有序向前發(fā)展。
據(jù)了解,該公司各相關(guān)部門進(jìn)行了交流討論,互相提供整改思路,并根據(jù)公司年度內(nèi)部審計計劃安排,遵循“摸清家底、揭示問題、規(guī)范管理”原則,成立固定資產(chǎn)專項審計小組,于11月份開始對公司2022年度固定資產(chǎn)投資管理情況進(jìn)行了專項審計,這對下一步工作規(guī)范起到較好的促進(jìn)作用。